為進一步強化內(nèi)部管理、防范風險隱患、促進提質(zhì)增效,按照年度審計工作計劃,近期,內(nèi)蒙古交通投資集團派出審計工作組,對所屬航旅集團及其下屬的12家控股公司開展內(nèi)部審計工作。
在進場會上,審計工作組對本次內(nèi)部常規(guī)審計和“八項規(guī)定”專項審計的工作要求、工作組成員及時間安排進行了詳細部署,并強調(diào),本著對所屬企業(yè)負責的態(tài)度,獨立、嚴肅、認真、細致地開展本次審計工作,將嚴格遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)和政策。
航旅集團表示,將進一步提高政治站位,積極配合此次審計工作,嚴格遵守審計紀律,并對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題認真梳理歸類、剖析問題原因,保證全面、準確整改到位。
本次審計工作重點圍繞交投集團發(fā)展戰(zhàn)略和所屬企業(yè)發(fā)展規(guī)劃,聚焦“三重一大”決策、三會一層治理、主責主業(yè)開展、內(nèi)控體系建設、防范化解風險等重點項目及中央八項規(guī)定精神實施細則貫徹落實情況開展監(jiān)督檢查,發(fā)揮內(nèi)部審計防范風險、提高管理水平作用,助力所屬企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。